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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-01-29</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-29</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL</licenza>
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        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
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      <oggetto>Fattura n°5 del 17/02/2020 - Acquisto Kit sportivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RUN AND FUN srls</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RUN AND FUN srls</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1701.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-04-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1701.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
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      <oggetto>Fattura n° 2040/200007319 del 19/03/2020 - Acquisto materiale per pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>604.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n° 24/pa del 17/02/2020 - Acquisto materiale di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FER SUD SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01745960623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER SUD SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1054.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 000000001232 del 24/02/2020 - Assicurazione alunni e personale della scuola anno 2020 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>97819940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97819940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9648.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9648.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°231/PA del 19/10/2020 - Acquisto pacchetto da 10.000 SMS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOVA InformationTechnology S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA InformationTechnology S.c.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
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      <oggetto>Fattura n°230/PA del 19/10/2020 - Acquisto HARDISC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA InformationTechnology S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA InformationTechnology S.c.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
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      <oggetto>Fattura n°104/PA del 25/09/2020 - Acquisto sanificatori e sanificanti - ODA n°5707543</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROMANELLA PROFESSIONAL di Giordano e Ivan Rom snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01834680702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANELLA PROFESSIONAL di Giordano e Ivan Rom snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1810.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1810.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.N.4/PA DEL 21/01/2020 NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA DEL 20/01/2020  ROMA - PALAZZO MADAMA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01129180624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBI VIAGGI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129180624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBI VIAGGI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z132BC9681</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 3 del 07/05/2020 - Visite medico-specialistiche di madicina del lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMAFNC58A10C351H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADAMO DOTT.FRANCESCO STUDIO MEDICO SPECIALISTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMAFNC58A10C351H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADAMO DOTT.FRANCESCO STUDIO MEDICO SPECIALISTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1341.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1341.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z142BB37C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 5/PA del 28/01/2020 - Noleggio visita guidata a Napoli "Liceo Umberto" - 27 gennaio 2020 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01129180624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBI VIAGGI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129180624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBI VIAGGI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z142BE6689</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N°26 DEL 10/02/2020_STAMPA COPIE GIORNALINO PRESENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01232240620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA BORRELLI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01232240620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA BORRELLI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z192B83481</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 1/002 del 21/02/2020 - Acconto 50%  su attività di formazione </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94079190719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARETE' FORMAZIONE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94079190719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARETE' FORMAZIONE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24204.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24204.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z192D8EF97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°20-0493 dell'8 luglio 2020 - Aggiornamento EDT 2020 della licenza softwer organizzazione oraria </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>286.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>286.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z192E4C929</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°FATTPA 4_20 del 01/10/2020 - Lavori di spostamento lavagne interattive e opere di parziale stuccatura e tinteggiatura delle pareti oggetto d'intervento.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRNMRT75A28G494P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINO COSTRUZ.EDILI STRADALI geom.UMBERTO MARINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRNMRT75A28G494P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINO COSTRUZ.EDILI STRADALI geom.UMBERTO MARINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°FPA  205/20 del 30/10/2020 - Acconto -  Fattura n° FPA 238/20 del 30/11/2020 - Saldo  (Acquisto beni di investimento)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01387750621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN.FORMA.TI.KA  SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01387750621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN.FORMA.TI.KA  SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5203.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5203.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°63 del 04/08/2020 - Acquisto arredi scolastici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06550330820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCENTI ARREDI DI VINCENTI DANIELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06550330820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCENTI ARREDI DI VINCENTI DANIELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7163.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7163.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°203 del 23/09/2020 - Acquisto Notebook</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01244480628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01244480628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4131.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4131.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B2EFD369</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°46006 del 30/11/2020 € 1.319,58 pagamento n°3 stampanti HP multifunzione. Fattura n°40336 del 22/01/2021 € 7.771,40 pagamento n°17 chromebook e n°1 monitor interattivo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7689.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D2D63693</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°38/PA del 23/06/2020 - Acquisto stampati:  mod. iscrizione alunni alla classe prima</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01329190621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01329190621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D2DEF401</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°168/PA del 07/08/2020 - Acquisto materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA InformationTechnology S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA InformationTechnology S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F2BB4F52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 24 del 19/02/2020 . Noleggio autovettura - Salerno Università Comp. di Fisica 19 febbraio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01139860629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SELLITTO TURISMO  S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01139860629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SELLITTO TURISMO  S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z202EA6F47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°56/2020/PA del 21/10/2020 - Acquisto e installazione Access Point </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRDSVT79M08A669G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARDIELLO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRDSVT79M08A669G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARDIELLO SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z232D131D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.163 DEL 09/062020 - IVA ESENTE ART.124 DL 34/2020 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO/SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04346090618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA MEDICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04346090618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA MEDICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1470.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z262AACF63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio minibus visita guidata a Napoli Università Federico II° - giorno 25/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01139860629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SELLITTO TURISMO  S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01139860629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SELLITTO TURISMO  S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>208.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>208.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z292DB9C59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°138 del 05/08/2020 - Acquisto coppie Dual Pen Olivetti attive per lavagna interattiva  Olivetti D78</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01387750621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN.FORMA.TI.KA  SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01387750621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN.FORMA.TI.KA  SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1190.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B2D7DB0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°124/PA del 03/07/2020 - Acquisto materiale di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01745960623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER SUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01745960623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER SUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>561.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>561.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D2BF50BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20204E03680 del 03/02/2020 - Abbonamento anno 2020  - Periodico Amm.vo Istituzioni Scolastiche -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto e posa in opera access point + switch</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRDSVT79M08A669G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARDIELLO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRDSVT79M08A669G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARDIELLO SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 197 del 16/12/2019 - Noleggio autovettura visita guidata a Nola del 10 dicembre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01139860629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SELLITTO TURISMO  S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01139860629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SELLITTO TURISMO  S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2E2BCB550</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°1E del 25/02/2020 -  Acquisto libri di testo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMBGFR45A26C557R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA EDITORIALE GIANFRANCO LOMBARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMBGFR45A26C557R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA EDITORIALE GIANFRANCO LOMBARDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1068.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1068.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2E2BDAD5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n° 15/PA del 24/02/2020 - Noleggio pullman - Fisciano 14 febbraio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01129180624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBI VIAGGI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129180624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBI VIAGGI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>909.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>909.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z362BD5E26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.2020/0000001/04 del 20/05/2020  -  Saldo acquisto biglietteria aerea viaggio in Lettonia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01724350622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MA. DE srl  - Viaggi & Co]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01724350622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MA. DE srl  - Viaggi & Co]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z362DF91BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°20013313 del 01/09/2020 - Acquisto calcolatrici grafiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06510110965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASIO ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06510110965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASIO ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1743.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1743.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z382A55544</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 287/PA del 04/11/2019 - Canone noleggio sistemi riprografici - periodo di riferimento novembre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA InformationTechnology S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA InformationTechnology S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z392C6E853</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°2040/20009087 del 16/04/2020 - Acquisto carrelli per pulizie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3713.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3713.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A2AEA64E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.N.1 DEL 14/01/2020_ACQUISTO  MATERIALE SPORTIVO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03001470644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.G.ARCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03001470644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.G.ARCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>255.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>255.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B2BFF455</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n° PA/000041 del 16/04/2020 - Acquisto carta fotocopie A/4  in risme</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>351.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>351.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C2E393F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n° FPA 10/20 del 10/09/2020 - Acquisto materiale anticovid</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCCVZN61H23G631M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIESSEGRAFICA  DI VENEZIANO SCOCCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCCVZN61H23G631M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIESSEGRAFICA  DI VENEZIANO SCOCCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z412C1E807</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 5E/2020 del 24/02/2020 - Acquisto toner rigenerati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02523330617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02523330617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>297.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>297.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z432ECDF77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°265 del 21/10/2020 - Servizi di sanificazione/disinfezione del giorno 14 ottobre 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01718600628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALPI GREEN s.r.l.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01718600628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALPI GREEN s.r.l.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z460D4E398</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo e mantenimento del dominio  www.liceorummo.it- Fattura n. 260 del 20/12/2013.  Ditta individuale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01244480628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01244480628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B2C22E60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 131/PA del 30/06/2020 - Acquisto cavi VGA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA InformationTechnology S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA InformationTechnology S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F2DD8800</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n° 28 del 16/09/2020 - Fornitura e posa in opera di strisce adesive - segnaletica anticovid</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01701210625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL.FER EDIL s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01701210625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL.FER EDIL s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6980.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z512E4CB82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 270 del 19/11/2020 - Contratto annuale per il mantenimento del dominio sito web e area di sottodominio - anno di riferimento 2021 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01244480628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01244480628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z532F549F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di assistenza e manutenzione impianto Wifi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRDSVT79M08A669G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARDIELLO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRDSVT79M08A669G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARDIELLO SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z572E76000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°202/PA del 01/10/2020 - Riparazione stampante  HP OFFICEJET PRO X576DW</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA InformationTechnology S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA InformationTechnology S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z582A0BA8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 55/2020/PA DEL 21/10/2020_GESTIONE E MANUTENZIONE RETE WIFI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRDSVT79M08A669G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARDIELLO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRDSVT79M08A669G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARDIELLO SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z582C1BC39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°7PA  del 20/02/2020 - Acquisto libri "Sarò Franco" di Di Mare Franco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01402050627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIA.VA. BOOKSTORE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01402050627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIA.VA. BOOKSTORE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>256.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C2DABDCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°V2/090826 del 30/10/2020 - Acquisto sedie da ufficio - operative/zeus</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1775.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1775.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D2B8FA42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di incarico R.S.P.P. - Responsabile della prevenzione valutazione rischi e supervisione del piano di emergenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CVLNGL66H05A783W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IACOVIELLO ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CVLNGL66H05A783W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IACOVIELLO ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1874.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1874.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z622BCB59A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°2E del 25/02/2020 - Acquisto libri di testo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMBGFR45A26C557R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA EDITORIALE GIANFRANCO LOMBARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMBGFR45A26C557R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA EDITORIALE GIANFRANCO LOMBARDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1641.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1641.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z632E4C97F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°29/2020 del 30/10/2020 - Acquisto libri di testo Corso Internazionale Cambridge </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCRFBA77D02F839H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARAMELLINO FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCRFBA77D02F839H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARAMELLINO FABIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13343.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13343.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z692BB14D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2020/0000004/05 del 24/01/2020 - Acconto Viaggio d'Istruzione a Londra (GB) dal 27 febbraio al 3 marzo 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01724350622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MA. DE srl  - Viaggi & Co]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01724350622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MA. DE srl  - Viaggi & Co]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B2E910E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°185/PA del 20/10/2020 - Acquisto materiale igienico sanitario (IVA esente)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01834680702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANELLA PROFESSIONAL di Giordano e Ivan Rom snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01834680702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANELLA PROFESSIONAL di Giordano e Ivan Rom snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z752C4754F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°072000176 del 30/03/2020 - Acquisto materiale per l'igiene - distributori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1169.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1169.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z762B05828</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 196 del 16/12/2019 - Noleggio pullman visita guidata a Salerno del giorno 13 dicembre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01139860629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SELLITTO TURISMO  S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01139860629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SELLITTO TURISMO  S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>484.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>484.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n° FATTPA 7_20 DEL 13/10/2020 - Acquisto materiale igienico-sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRCNNL62P59H894S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERENA DI MARCIANO ANTONELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRCNNL62P59H894S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERENA DI MARCIANO ANTONELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1596.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1596.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A2B455E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 2020/0000001/F7 DEL 02/01/2020_ACCONTO STAGE A RIVISONDOLI DAL 26 AL 31 GENNAIO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01754490629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTOLANDO VERSO SUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01754490629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTOLANDO VERSO SUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11725.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11725.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F2A4ECDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000155 del 17/01/2020- Partecipazione al laboratorio annuale "Staffetta di Scrittura Creativa" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>148.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>148.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z852935926</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di prestazione d'opera professionale per incarico di responsabile della protrezione dei dati.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01811530649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECH.CON. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01811530649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECH.CON. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>584.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>584.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z882B6FF2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.5 DEL 30/01/2020_NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A FISCIANO 9 GENNAIO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01139860629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SELLITTO TURISMO  S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01139860629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SELLITTO TURISMO  S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z882CD1C68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°9760 del 31/08/2020 - Corso di formazione docenti on-line - ODA n° 5492010</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8B2C8D7FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 8720045224 del 08/04/2020 - Spese postali periodo di riferimento gennaio 2020 - Rendiconto n°2105265151</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>116.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z922EAA0A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°32 del 12/11/2020 - Acquisto materiale elettronico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01405250620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECUR ELETTRIC srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01405250620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECUR ELETTRIC srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A2EBC6F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°2020-V-VP-302 del 23/10/2020 - Acquisto armadi 20 cassetti apertura singola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140540501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLANI.IT srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140540501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLANI.IT srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9D3002007</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°9/21 del 14/01/2021 - Acquisto toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01387750621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN.FORMA.TI.KA  SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01387750621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN.FORMA.TI.KA  SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1311.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E2EA5F3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°224/PA del 13/10/2020 - Acquisto materiale tecnico specialistico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA InformationTechnology S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA InformationTechnology S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>602.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>602.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E2F1DEFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°263/PA del 17/11/2020 - Acquisto servizi apploicativi di AXIOS DIAMONT - 3^ ANNUALITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA InformationTechnology S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA InformationTechnology S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F2FBA56B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°593 del 14/12/2020 - Acquisto materiale pubblicitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02877290649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOELLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02877290649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOELLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34.43</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA12BDD04A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°14/PA del 22/02/2020 - Noleggio minibus visita guidata a Fisciano 21/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01129180624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBI VIAGGI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129180624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBI VIAGGI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°180/PA del 30/09/2020 - Acquisto termometri non-contact FI06  (IVA esente)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRDPIA44R47A783H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA ORTOPEDIA CARDONE di CARDONE P</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRDPIA44R47A783H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA ORTOPEDIA CARDONE di CARDONE P</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA32B80E34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.19 DEL 14/02/2020_NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A NAPOLI DEL 14 FEBBRAIO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01139860629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SELLITTO TURISMO  S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01139860629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SELLITTO TURISMO  S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°170/PA del 19/08/2020 - Acquisto Notebook da MEPA - ODA n°5562613 del 16/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA InformationTechnology S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA InformationTechnology S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7422.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7422.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA92BC25FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 2020/0000005/05 del 10/02/2020 - 1° acconto viaggio d'istruzione a Salonicco dal  11/03/2020 al 16/03/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01724350622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MA. DE srl  - Viaggi & Co]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01724350622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MA. DE srl  - Viaggi & Co]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA92F1CA6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n° 2020S3002605 del 27/11/2020 - Acquisto mascherine protettive FFP2 - Spese bollo € 2,00  (IVA ESENTE )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>896.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>896.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB2E894F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°072000581 del 26/10/2020 - Acquisto materiale igienico sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1469.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1469.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC2C44271</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°072000175 del 30/03/2020 - acconto € 259,90 - Fattura n°072000237 del 26/05/2020 - saldo € 413,00 - Acquisto materiale per l'igiene delle mani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>672.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>672.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE2E39446</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n° 2020S3001859 del 29/09/2020 - Acquisto segnaletica anticovid</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>189.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB82E75FAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°196/PA del 28/09/2020 -  Riparazione stampante MFP Samsung CLX-4195FW</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA InformationTechnology S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA InformationTechnology S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC12A0A5D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 34/OTRA del 27/05/2020 - Saldo noleggio navetta Liceo/Campi Tennis</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01166930626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01166930626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1997.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1997.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC32EEB83C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°FPA4/20 del 19/11/2020 - Acquisto materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01770450623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FADORA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01770450623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FADORA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC529D1033</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 272/PA del 23/10/2019 - Canone noleggio n°8 L.I.M. - periodo di riferimento: trimestre novembre/dicembre 2019/gennaio2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA InformationTechnology S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA InformationTechnology S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°20204E18953 del 05/08/2020 - Acquisto registri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>484.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>484.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°6/PA del 31/01/2020 - Noleggio pullman visita guidata a Campitello Matese (CE) 30 gennaio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01129180624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBI VIAGGI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129180624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBI VIAGGI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>568.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>568.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC92CB76AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°072000228 del 30/04/2020 - Acquisto mascherine chirurgiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>275.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCC2BD43E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n° 3/PA del 04/03/2020 - Acquisto materiale sportivo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03001470644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.G.ARCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03001470644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.G.ARCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>211.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>211.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD2BE3369</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°37 del 16/04/2020 - Noleggio autovettura - Nola 21 febbraio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01139860629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SELLITTO TURISMO  S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01139860629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SELLITTO TURISMO  S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF2DABD6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°47/PA del 18/07/2020 - Rilegatura registri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01329190621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01329190621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>46.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD02FE428F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°316/PA del 29/12/2020 - Acquisto materiale informatico - ODA n° 5936654</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA InformationTechnology S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA InformationTechnology S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8469.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD22BFD76B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n° PA/000042 del 16/04/2020 - Acquisto carta fotocopie A/4  in risme</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD42C3C6E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n° PA/4/D del 15/06/2020 - Fornitura n°40 T-Shirt con stampa </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01642180622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPANET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01642180622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPANET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>268.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>268.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD62B2C919</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n° 44E/2019 del 17/12/2019 - Acquisto toner rigenerati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02523330617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02523330617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>259.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>259.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD82C0E4B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2020/0000007/05 del 20/02/2020 - Acconto Viaggio d'Istruzione in Sicilia dal 2 al 6 marzo 2020 e dal 23 al 27 marzo 2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01724350622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MA. DE srl  - Viaggi & Co]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01724350622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MA. DE srl  - Viaggi & Co]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10287.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10287.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD82DE7FBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n° 56/PA del 26/08/2020 - Rilegatura n° 10 registri dei voti a.s. 2019/2020 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01329190621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01329190621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB2B2E0FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°140/PA del 27/12/2019 - Acquisto Brochure</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01329190621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01329190621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>426.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>426.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC2C6C3DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. W219 del 11/08/2020 - Periodo di riferimento mese di Agosto 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02269520645</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIZIOTTO NOTTURNO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02269520645</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIZIOTTO NOTTURNO s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattuta n°387/PA del 21/10/2020 - Acquisto Kit termometri digitali ad infrarossi su colonnina  con dispenser elettronico igienizzante </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02639550645</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANZA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02639550645</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANZA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2459.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°304/PA del 21/12/2020 - Acquisto materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NOVA InformationTechnology S.c.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA InformationTechnology S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°197/PA del 28/09/2020 - Acquisto materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA InformationTechnology S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA InformationTechnology S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>171.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>171.39</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.N.1/D DEL 24/01/2020_ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARPANET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01642180622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPANET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>167.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>167.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE32A2605A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3Sez10 del 24/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07093530967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE AIESEC ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07093530967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE AIESEC ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>183.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE32D2FA80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°156 del 04/06/2020 - Acquisto materiale igienico sanitario (IVA esente art. 34 DL n°34/2020)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NOVA MEDICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04346090618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA MEDICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1875.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1875.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE82EBADE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°264 del 21/10/2020 - Servizio di sanificazione/disinfezione del giorno 12 ottobre 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ALPI GREEN s.r.l.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01718600628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALPI GREEN s.r.l.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE82F56F2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°226/pa del 23/11/2020 - Acquisto materiale di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01745960623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER SUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01745960623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER SUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>386.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>386.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE92BB1CDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 6 DEL 30/01/2020  - NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A ROMA MONTECITORIO CAMERA DEI DEPUTATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01139860629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SELLITTO TURISMO  S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1318.18</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEB2FE49D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n°310/PA del 28/12/2020 - Acquisto cavi per L.I.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA InformationTechnology S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA InformationTechnology S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF62E35C2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di Servizi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3303.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72B80091</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80002060624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.RUMMO" </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.N.2 DEL 28/01/2020_NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A CAMPOBASSO DEL 17 GENNAIO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01139860629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SELLITTO TURISMO  S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01139860629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SELLITTO TURISMO  S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
